為了進一步規(guī)范公司會計核算,加強公司財務管理,控制公司在執(zhí)行財經(jīng)制度和內部管理制度方面存在的風險隱患,去年底以來,公司財務資產(chǎn)部組織開展財務專項檢查,對所屬各單位自公司改制以來的財務資料及其他相關資料進行了合規(guī)性檢查。
3月24日,公司在成都總部召開了財務專項檢查意見反饋會,公司黨委書記、董事長袁斌,董事、總經(jīng)理羅雪,黨委委員、紀委書記陳盛華出席會議并講話,董事、副總經(jīng)理鄒世界主持會議。
會議通報了此次財務專項檢查過程中發(fā)現(xiàn)的普遍問題和突出問題,提出了整改要求和整改時限。會議指出,財務部門是公司加強企業(yè)管理的重要部門,也是公司嚴肅財經(jīng)紀律的最后防線,財務人員一定要增強工作責任感,強化規(guī)矩意識,要“懂規(guī)矩”,更要“守規(guī)矩”,嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律和企業(yè)管理制度,敢于向不合規(guī)行為說不,敢于向不規(guī)范報銷說不,當好公司的管家,當好領導的參謀。
會議強調,各單位負責人要高度重視此次專項檢查工作的整改落實工作,明確責任,積極整改,不走過場。各單位應以此次整改為契機,舉一反三,再次進行全面自查自糾,及時糾偏。會議要求,各單位要認真對照問題清單,建立整改臺賬,逐一進行整改。同時要以整改促發(fā)展,以管理歸零的心態(tài),再次組織公司員工對集團和公司內部管理制度進行集中宣貫學習,確保各項規(guī)章制度得到有效執(zhí)行。公司總部和各單位務必落實“一主體,兩監(jiān)督”的整改要求,各分公司為此次整改的責任主體,公司財務資產(chǎn)部和紀檢監(jiān)察部履行監(jiān)督職責,確保高質量完成整改工作。
公司總部相關部門負責人、所屬單位負責人及其財務部門負責人參加會議。